Faktúra 133/24
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ceny sú vrátane DPH | ||||||||||||||
| Prev.réžia-údržba školy a potreby pre OV žiakov | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Celková hodnota fakturovaného plnenia: 196,07 EUR | ||||||||||||||