Faktúra 243/21
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ceny sú vrátane DPH | ||||||||||||||
| voda SOU 5.8.-8.9.2021 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Celková hodnota fakturovaného plnenia: 162,60 EUR | ||||||||||||||