Faktúra 070/22
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ceny sú vrátane DPH | ||||||||||||||
| oprava MV Fabia TN421DO | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Celková hodnota fakturovaného plnenia: 148,54 EUR | ||||||||||||||